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审计部门职能
关于合规管理部门与内部审计部门的关系下列选项中说法错误的是
以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率
根据标准以下哪一项对提高内部审计部门的独立性没有帮助
下列说法错误的是
下列说法中属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有
下列说法中属于审计委员会对内部审计进行复核时应选择的方面有
商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
丙公司下设审计委员会和内部审计部门并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核下列选项中属于审计委员会
在对组织的应付账款职能进行审计过程中内部审计师计划向供货商证实余额这种同外部组织接触的权力来自
在对组织的应付账款职能进行审计过程中内部审计师计划向供货商证实余额这种同外部组织接触的权力来自
合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门不定期的独立评价
下列属于内部审计师职能范围的有
商业银行的业务部门除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门履行内部控制的监督职能负责对商业银行内
预算管理的职能部门是
下列属于内部审计师的职能范围的有
商业银行合规管理职能应与内部职能分离合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价
下列各职能部门中是具体负责国家预算编制执行和决算工作的职能部门
审计部门的审计只是对相关单位的财政资金使用起到一个监督的作用但是问责的权力并不在审计部门他们的职责是
审计部门的审计只是对相关单位的财政资金使用起到一个监督的作用但是问责的权力并不在审计部门他们的职责是
审计部门的审计只是对相关单位的财政资金使用起到一个监督的作用但是问责的权力并不在审计部门他们的职责是
经济责任审计工作中负责承办领导干部经济责任审计工作领导小组的日常工作
内部审计职能的地位应当不受管理层不负责任的政策变动的影响确保不受这种影响的最有效方式是
下列属于内部审计师职能范围的有
寿险公司为加强内部审计的职能常用的措施包括①建立独立的稽核审计部门公司稽核部门直接对公司董事会或法定
在我国代表国家对会计工作行使职能的政府部门是
在我国代表国家对会计工作行事职能的政府部门是
根据会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
在我国代表国家对会计工作行使管理职能的政府部门是
根据会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计内部审计方案应包括合规管理职能和的审计评价
对招标采购活动的全过程进行法律保障及监督的职能部门是
在我国代表国家对会计工作行使管理职能的政府部门是
根据会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
商业银行合规风险管理指引规定商业银行合规管理职能应与内部审计职能合规管理职能的履行情况应受到内部审计
内部控制的第一道防线是
内部控制的第一道防线是
根据会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计内部审计方案应包括合规管理职能的审计评价内
根据会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
某组织正在发展质量审计部门的进程中以下哪项是新的质量审计部门和存在的内部 审计部门之间的正确关系
以下不属于风险管理组织架构风险管理’三道防线’的是
甲公司下设审计委员会和内部审计部门并由审计委员会对内审部门的工作进行复核下列选项中属于审计委员会对内
根据会计法的规定负责会计工作行政管理职能的政府部门是
对保险公司董事长总经理和审计责任人进行审计应当由实施其中对保险集团公司下属保险子公司和保险资产管理公
对于内部审计部门而言确定其对各职能活动实施较大审计覆盖面的目标是否达成的最佳方式是
国家机关销毁会计档案时应由派员参加监销
审计部门分管领导对审计部门出具的审计报告审计决定书审计移送处理书承担责任
商业银行和均承担内部控制监督检查的职责
保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离并接受内部审计部门定 期的独立审计
保险公司对内部控制履行事后检查监督职能
财政部门销毁会计档案时应由派员参加监销
国家机关销毁会计档案时应由派员参加监销
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效
根据标准以下哪一项对提高内部审计部门的独立性帮助最小
审计部门和风险管理部门都是对业务部门进行管理监督所以审计部门只需对业务部门进行审计没有必要对负责市场
商业银行风险管理的三道防线指的是
湖南省内部审计办法规定依照有关章程为内部审计工作提供协调和服务依法履行行业管理职能
审计部门负责人的回避应由决定
各级审计部门的审计业务接受的领导
某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统由于审计部门开展的这项活动一位新近任命的审计委
某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统由于审计部门开展的这项活动一位新近任命的审计委
某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统由于审计部门开展的这项活动一位新近任命的审计委
某公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统由于审计部门开展的这项活动一位 新近任命的审计
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作并将在以下方面对内部审计进行复核
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作并将在以下方面对内部审计进行复核
对人员配备标准教育和培训以及审计研究方面的要求应该包含在
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
某大型制造公司的内部审计主管考虑修改部门审计章程中关于审计师教育和经验最低要求级别的资格规定审计主管
XYZ公司的内部审计部门过去为公司设计并安装计算机化的系统由于审计部门开展的这项活动一位新近任命的审
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目而不是作为首席审计执行官的其他职能
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目而不是作为首席审计执行官的其他职能
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目而不 是作为首席审计执行官的其他职能
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
根据中华人民共和国会计法的规定行使会计工作管理职能的政府部门是
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