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甲公司聘请的会计师事务所在对公司内部控制进行评价时发现该公司存在一处明显的内部控制缺点可能严重影响内
来源: 注册会计师
发布时间:2016-02-10
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甲公司聘请的会计师事务所在对公司内部控制进行评价时发现该公司存在一处明显的内部控制缺点可能严重影响内
学习时建议同时掌以下几题,在执行集团公司内部控制审计时对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程下列各项中正确的有二。
在执行内部控制审计时下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中错误的是。
注册会计师在对兴隆公司进行审计时发现该公司内部控制制度具有严重缺陷与管理层人员甲沟通相关问题时其眼神。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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