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在执行小规模企业财务报表审计业务时注册会计师无需对相关的内部控制进行了解

来源: 审计学 发布时间:2017-02-18

题目审查企业财务报表出具审计报告是注册会计师的法定业务非注册会计师不得承办请注意与下面审计学题目有着相似或相关知识点, 注册会计师在了解被审计单位重要的内部控制时不应实施的程序是; 注册会计师在执行财务报表审阅业务时通常不必对内部控制进行测试或对存货进行盘查而主要是通过询问和分析程。

在执行小规模企业财务报表审计业务时注册会计师无需对相关的内部控制进行了解

学习时建议同时掌以下几题,如果注册会计师不打算依赖被审计单位的内部控制则无需了解内部控制。

编写审计报告时注册会计师应在审计报告的注册会计师责任段中说明等内容。

发生在财务报表报出日后的期后事项注册会计师已经知悉同时管理层同意修改财务报表则注册会计师应当采取的措。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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