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在对采购进行审计时内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件上一年的审计报告已报告过同样的情形但是
来源: 内审员考试
发布时间:2017-02-22
题目在对采购程序进行经营审计时内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论请注意与下面内审员考试题目有着相似或相关知识点, 根据以下信息回答下面问题 某内部审计小组最近完成了公司机动车使用是否遵循公司出租与采购政策; 审计政策要求在管理层未回应之前不能出具最终报告一项审计工作已完成取得了重大的发现管理层对此还未回应此。
在对采购进行审计时内部审计师发现几起有关公司竞标政策的违规事件上一年的审计报告已报告过同样的情形但是
学习时建议同时掌以下几题,审计政策要求在管理层未回应之前不能出具最终报告一项审计工作已完成取得了重大的发现管理层对此还未回应此。
内部审计师已完成对公司活动的审计准备出具审计报告不过业务客户反对内部审计师的结论内部审计师应该。
根据以下信息回答第11题至第12题 某。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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