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对于储存产成品和发出产成品这两项业务活动下列关于被审计单位的内部控制要求说法正确的包括
来源: 注册会计师
发布时间:2017-03-01
题目下列关于控制测试和了解内部控制的说法中正确的有请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 按审计工作底稿的类型记载企业内部控制制度的工作底稿属于备查类注册会计师对这些制度进行控制测试的记录属; ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托负责审计F公司20×8年度的财务报表在了解被审计。
对于储存产成品和发出产成品这两项业务活动下列关于被审计单位的内部控制要求说法正确的包括
学习时建议同时掌以下几题, ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托负责审计F公司20×8年度的财务报表在了解被审计。
ABC会计师事务所接受委托对__公司制造企业2007年度财务报表实施审计项目负责人为张敏在了解被审计。
ABC会计师事务所接受委托对__公司制造企业2007年度财务报表实施审计项目负责人为张敏在了解。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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