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注册会计师在了解被审计单位的内部控制时被审计单位的控制活动主要包括

来源: 注册会计师 发布时间:2017-02-18

题目 注册会计师应当了解被审计单位内部控制识别内部控制的重大缺陷评估重大错报风险设计控制测试与实质性请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, D注册会计师负责对武当公司2009年度财务报表进行审计在了解武当公司内部控制时D注册会计师遇到下列事; 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中正确的有。

注册会计师在了解被审计单位的内部控制时被审计单位的控制活动主要包括

学习时建议同时掌以下几题, D注册会计师负责对武当公司2009年度财务报表进行审计在了解武当公司内部控制时 D注册。

ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托负责审计F公司20×8年度的财务报表在了解被审计。

ABC会计师事务所的己注册会计师接受F公司委托负责审计F公司20×8年度的财务报表在了解被审计。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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