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内部审计人员应实施适当的审查程序评价组织风险管理机制的健全性和有效性其审查 重点包括
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-19
题目对于组织的风险管理机制的健全性和有效性进行审查的重点包括以下哪项内容请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 对于组织的风险管理机制的健全性和有效性进行审查的重点包括以下那些内容; 内部审计人员在审查和评价内部控制时应当关注以下哪些主要内容以协作组织预防舞弊 Ⅰ.组织目标的可行性 。
内部审计人员应实施适当的审查程序评价组织风险管理机制的健全性和有效性其审查 重点包括
学习时建议同时掌以下几题,内部审计人员对内部控制做出评价时应选择适当的评价标准如果管理层没有制定合适的标准 内部审计人员可以基。
以下关于防止舞弊的陈述正确的是I防止舞弊最基本的方法是由最高管理阶层建立有效的控 制制度II内部审计。
以下关于防止舞弊的陈述正确的是 i防止舞弊最基本的方法是由最高管理阶层建立有效的控制制度 ii内部审。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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