直播课程
某企业为使得企业内控更加完善成立了评价小组评价小组首先集合企业中有关专业人员就内部控制执行情况或控制
来源: 会计继续教育
发布时间:2017-02-19
题目完整意义的内部审计制度包括请注意与下面会计继续教育题目有着相似或相关知识点, 了解业务流程层面内部控制工作底稿记录CPA了解业务流程层面内部控制的过程不包括; 下面哪几项属于内控评价获取证据的方法。
某企业为使得企业内控更加完善成立了评价小组评价小组首先集合企业中有关专业人员就内部控制执行情况或控制
学习时建议同时掌以下几题,会计师事务所应当按照的规定考虑是否委派适当的项目质量控制复核人员以客观评价项目组作出的重大判断以及在。
下了不属于各部门各单位在预算执行中的主要任务的是。
下列有关内部控制制度评价的说法中错误的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
2024年会计继续教育
考试报名审核系统
立即获取审核结果
一级建造师考生必刷题库
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题
历年真题