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内部审计机构应建立工作底稿保密制度如果内部审计机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿必须由批准
来源: 政工
发布时间:2017-02-19
题目内部审计工作底稿的保存由负责请注意与下面政工题目有着相似或相关知识点, 审计工作底稿的复核应由内部审计机构中比工作底稿编制人员的人担任; 内部审计机构应在正式提交之前进行结果沟通工作。
内部审计机构应建立工作底稿保密制度如果内部审计机构以外的组织或个人要求查阅工作底稿必须由批准
学习时建议同时掌以下几题,在审计报告提交前如果被审计单位已就经济活动及内部控制中存在的差异或缺陷进行纠正内部审计人员应当在中对。
内部审计机构的管理是指内部审计机构对内部审计人员和内部审计活动实施的控制和协调工作。
下列事项属于审计工作底稿记载内容的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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