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内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形但缺 乏可靠证据审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-16
题目内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金并对现金进行控制审 计师在此之前与这位职员共事了许多请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 以下哪项有关审计师的应有的职业审慎性的陈述是准确 的; 以下哪项行为损害了内部审计师的独立性。
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形但缺 乏可靠证据审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职业
学习时建议同时掌以下几题,假定内部审计师发现问题很严重并认为管理层应该立即采取行动以下哪项有 关内部审计师沟通结果并进行后续追。
以下哪项对内部审计师在审计业务中所表达的意见做出了最佳界定。
内部审计师在内部审计报告中有时会在陈述审计事实的同时表述审计意见应有的职 业审慎原则要求内部审计师的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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