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重大差异或缺陷风险水平越内部审计人员就应实施更为详细的检查程序以便将检查风险降低至可接受的水平

来源: 政工 发布时间:2017-02-19

题目内部审计人员应当对审计风险进行评估制定并实施相应的审计程序以便将审计风险降低到请注意与下面政工题目有着相似或相关知识点, 风险应对即采取应对措施将风险控制在的范围内; 内部审计人员完成必要的舞弊检查程序后应从舞弊行为的方面考虑其严重程度出具相应的审计报告。

重大差异或缺陷风险水平越内部审计人员就应实施更为详细的检查程序以便将检查风险降低至可接受的水平

学习时建议同时掌以下几题,风险管理是对影响组织目标实现的各种进行识别与评估并采取应对措施将其影响控制在可接受范围内的过程。

内部审计人员应在的基础上制定项目审计计划和审计方案。

组织指挥应当坚持的原则紧急情况下指挥员可以实施接受指挥者应当执行命令并及时向上一级指挥员报告。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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