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为确定关于合同解释的信息的充分性内部审计师运用

来源: 国际内审师 发布时间:2018-11-13

题目以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 内部审计师的业务目标是确定所有的现金收入是否都完整无缺的存入银行为达 到这个目标内部审计师与主计长进; 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的 Ⅰ内部审计师对内部控制负责 Ⅱ内部审计师对监督内部控制负责 Ⅲ。

为确定关于合同解释的信息的充分性内部审计师运用

学习时建议同时掌以下几题,某内部审计师的审计目标是确定库存短缺的原因该项短缺是由某个独立的服务 机构让业务客户内部人员清查存货。

某注册内部审计师目前担任某公司的采购部主任他签署 了一份合同从价格质量和业绩都属上乘的供应商进行大宗。

内部审计师在对分部的采购控制进行评价时首席采购代理商询问为何索要含有 与特定的供应商交易的记录内部审。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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