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下列哪项关于舞弊检查的说法不恰当
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-15
题目下列哪项关于保留审计工作底稿的陈述是不恰当的政策请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 以下关于舞弊行为的说法哪项正确?; 以下关于审计人员检查舞弊事项的说法中正确的是哪一个。
下列哪项关于舞弊检查的说法不恰当
学习时建议同时掌以下几题,如果营销部门存在舞弊以下哪项超出了内部审计 师的责任范围。
以下内部审计人员对于建立内部控制和舞弊检查的责任的说法正确的有哪些。
关于舞弊的检查根据国际内部审计师协会的专业实务框架每个内部审计师胜任 水平的程度是哪一项。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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