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通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件以实现对软件的加密控制这种方法属于

来源: 初级审计师 发布时间:2017-02-22

题目以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有请注意与下面初级审计师题目有着相似或相关知识点, 以下各项属于销售与收款循环内部控制的有; 下列控制措施中属于销售与收款业务循环实物控制措施的有。

通过加密技术限制未经授权的人员接触机密数据和文件以实现对软件的加密控制这种方法属于

学习时建议同时掌以下几题,审查中可采取编制银行存款余额调节表或复核被审计单位自行编制的余额调节表的方法选用哪一种方法取决于。

审计人员对内部控制进行调查了解的方法有 。

每道小题各有四项备选答案其中有一项或多项是符合题意的正确答案 一资料 20××年。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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