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注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试请对下列陈述进行分
来源: 注册会计师
发布时间:2017-03-01
题目 注册会计师应当了解被审计单位内部控制识别内部控制的重大缺陷评估重大错报风险设计控制测试与实质性请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 如不拟信赖内部控制注册会计师就需对内部控制进行了解测试及评价; 注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试请对下列陈述进行分析判断注册会。
注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试请对下列陈述进行分
学习时建议同时掌以下几题,如果不拟依赖内部控制注册会计师就无需对内部控制进行了解测试和评价。
下面哪个判断和处理是不正确的。
张涛会计师及其助理会计师对东方公司的内部控制进行了尽职调查获取了公司已经形成的内控制度根据审计计划履。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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