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审计人员在20X1年8月14日检查了某企业7月份银行存款日记账的收支业务并与银行对账核对7月31日银
来源: 审计学
发布时间:2017-02-18
题目审计人员在20X1年8月14日检查了某企业7月份银行存款日记账的收支业务并与银行对账核对7月31日银请注意与下面审计学题目有着相似或相关知识点, 为了证实在临近12月31日签发的支票未予入账实施的下列程序中最有效的是; 某公司的银行存款日记账和总帐期末余额为1570万元经检查银行存款日记账和直接从银行取得的银行对账单发。
审计人员在20X1年8月14日检查了某企业7月份银行存款日记账的收支业务并与银行对账核对7月31日银
学习时建议同时掌以下几题,货币资金截止测试的方法是。
根据货币资金业务内部控制的要求出纳员可以承担的职责是。
下列各项职责中属于不相容职责的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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