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作为有效的内部控制制度记录应收账款明细账的人员不应同时有权批准
来源: 经济学说史
发布时间:2017-02-18
题目以下不属于销售交易的内部控制中存在缺陷的是请注意与下面经济学说史题目有着相似或相关知识点, 如果需要验证应收账款的期末余额则构成该总体的是; 20X3年1月审计人员在对某电扇厂应收账款进行审计时发现在应收账款明细账中市宏丰商场明细账20X2年。
作为有效的内部控制制度记录应收账款明细账的人员不应同时有权批准
学习时建议同时掌以下几题,根据货币资金业务内部控制的要求出纳员可以承担的职责是。
了解到X公司对销售与收款业务的以下规定后注册会计师不应依赖相关的内部控制。
下列明细账中不宜采用三栏式账页格式的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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