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内部控制的原则有
来源: 会计从业资格
发布时间:2020-08-25
题目为企业内部控制提供咨询的会计师事务所原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务请注意与下面会计从业资格题目有着相似或相关知识点, 内部审计即是内部控制的一个组成部分又是内部控制的一种特殊形式 ; 会计电算化内部控制是指为了维护会计数据准确可靠和为了保证企业财产安全而实施的内部控制。
内部控制的原则有
学习时建议同时掌以下几题,单位的内部控制就是单位的会计控制。
内部控制制度就其控制范围和具体要求来说又可分为。
下列各项中属于内部控制要素的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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