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内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述这一程序适于
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-19
题目如果内部审计师对内部控制的初步评价发现内部控制可能不充分下一步应该请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流关于 使用这一流程图以下哪项表述是正; 内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程其能够获取最令人信服的信息的 方法是。
内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述这一程序适于
学习时建议同时掌以下几题,作为对采购职能进行初步调查的一部分某审计师阅读了该部门的政策和流程手册该审计师得 出结论本手册很好地。
为了确定活动范围审计人员首先对内部控制系统进行初步评价一旦初步评价的结论表明内部控制不恰当 接下来应。
每份单独的工作底稿至少应包含。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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