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对于计算机信息系统下的审计以下哪种说法是正确的?
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-14
题目对于计算机化程序为什么应该影响审计师对舞弊风险的分析评价这一问题以下哪项 内容提供了最佳描述请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 首席审计执行官CAE怀疑几个雇员利用台式电脑获取个人利益在进行调查中首席审计执行 官选择司法鉴定信息; 以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是I为新信息系统的应用提供控制标准II为运行新的计算机应用系统编。
对于计算机信息系统下的审计以下哪种说法是正确的?
学习时建议同时掌以下几题,以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性1为新信息系统的应用提供控制标准2为运行新的计算机应用系统编写。
以下不会削弱内部审计师独立性的活动的是 i为新信息系统的应用提供控制标准 ii为运行新的计算机应用系。
在使用计算机的环境下审计师要承担更多的角色这些角色不包括以下哪项。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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