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跟踪审计发现审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节首席审计执行官就此事与高层管理人员进行讨论获悉

来源: 内审员考试 发布时间:2017-02-22

题目跟踪审计发现审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节首席审计执行官就此事与高层管理人员进行讨论获悉请注意与下面内审员考试题目有着相似或相关知识点, 大型制造业的以下哪项组织的结构特征存在控制薄弱环节; 下列大型制造公司的组织结构特征在控制环节上是薄弱的。

跟踪审计发现审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节首席审计执行官就此事与高层管理人员进行讨论获悉

学习时建议同时掌以下几题,某被审计领域的管理人员同意根据一项重要审计发现采取纠正措施根据国际内部审计专业实务框架如果上述管理人。

内部审计师的工作底稿相当部分致力于相关业务领域得出的结论在某些情形下内部审计管理人员可能不同意这些结。

首席审计执行官采取的以下哪项活动不违反职业道德规范。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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