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某注册会计师负责对新叶公司2008年度财务报表进行审计在测试公司内部控制时在确定控制测试的范围时该注

来源: 邮政代理金融业务网点考试 发布时间:2017-02-25

题目注册会计师根据其对被审计单位内部控制的了解确定请注意与下面邮政代理金融业务网点考试题目有着相似或相关知识点, 注册会计师在了解被审计单位内部控制时可以采用的程序包括; 如被审计单位内部控制在所审计会计期间发生显著变化注册会计师应当考虑。

某注册会计师负责对新叶公司2008年度财务报表进行审计在测试公司内部控制时在确定控制测试的范围时该注

学习时建议同时掌以下几题,[中国银行]实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同主要区别在于了解内部控制所采用的审计程。

在终结审计之前对于控制风险的最终评估水平如与初步评估的结论不一致注册会计师应该。

现金审查的具体目标主要包括。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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