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审计人员对应付账款内部控制评测之后初步判断存在舞弊问题为了进一步加以证实最佳的抽查方法是
来源: 中级审计师
发布时间:2017-02-18
题目审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是请注意与下面中级审计师题目有着相似或相关知识点, 审计人员选择重要预付账款项目进行函证并依据函证结果作出相应处理包括; 审计人员抽查盘点固定资产发现账面记录红旗汽车1辆没有实物追加审计程序查明应付账款账户有银行贷方余额2。
审计人员对应付账款内部控制评测之后初步判断存在舞弊问题为了进一步加以证实最佳的抽查方法是
学习时建议同时掌以下几题,访谈法是效益审计中常用的信息收集方法其优点是 。
下列关于重大错报风险的表述中正确的有。
案例三 一资料 2012年4月某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计有关固定资产业务。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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