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注册会计师可以选择通过会计系统的交易来获得对内部控制的设计和执行情况的了解这种做法被称为
来源: 邮件转运员考试
发布时间:2017-02-25
题目注册会计师在了解被审计单位内部控制时可以采用的程序包括请注意与下面邮件转运员考试题目有着相似或相关知识点, [中国银行]实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同主要区别在于了解内部控制所采用的审计程; 对费用预算经济合同的执行情况进行审查属于。
注册会计师可以选择通过会计系统的交易来获得对内部控制的设计和执行情况的了解这种做法被称为
学习时建议同时掌以下几题,注册会计师根据其对被审计单位内部控制的了解确定。
审计机关对预算的执行情况和决策以及其他财政收支情况进行审计监督。
有关内部控制情况属于环境证据。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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