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在部分完成对应付账款部门的内部控制审计之后审计师怀疑该部门已发生某种舞弊 行为为了确认是否确实存在舞
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-12
题目对舞弊存有怀疑的内部审计师应该请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 以下关于防止舞弊的陈述正确的是 i防止舞弊最基本的方法是由最高管理阶层建立有效的控制制度 ii内部审; 以下关于防止舞弊的陈述正确的是I防止舞弊最基本的方法是由最高管理阶层建立有效的控 制制度II内部审计。
在部分完成对应付账款部门的内部控制审计之后审计师怀疑该部门已发生某种舞弊 行为为了确认是否确实存在舞
学习时建议同时掌以下几题,审计师在审计中发现的有些现象表明审计师必须寻找其他蛛丝马迹以证明采购部门 发生了舞弊但以下哪项内容不。
某政府承包商的审计师发现了舞弊活动该公司有 专门调查舞弊的部门审计师与高层管理人员和舞弊专门调查 部。
内部审计师在以下哪种情况下有责任向管理高层和审计委员会报告舞弊情况。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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