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内部控制需要通过一定样本量内部控制执行痕迹的随机抽样审计进行确认
来源: 会计继续教育
发布时间:2017-02-19
题目下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是请注意与下面会计继续教育题目有着相似或相关知识点, 以下说法不正确的是; 以下说法正确的是。
内部控制需要通过一定样本量内部控制执行痕迹的随机抽样审计进行确认
学习时建议同时掌以下几题,指出审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意。
内部控制应用指引评价指引和审计指引的关系是。
连续审计时注册会计师在财务报表审计和内部控制审计中都可以考虑以前审计中所了解和测试的情况但在执行内部。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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