直播课程
1V1直播免费开放
李莹
2024 年度1V1直播课现面向会计继续教育考生全面开放
112人预约
点此参加
老师在线答疑
李莹
报考?考情?成绩?走势?来问,我们是专业的
112人预约
点此参加
答疑解惑
李莹
报名相关,考试相关,考情分析,我们很专业
112人预约
点此参加
提分系列
李莹
爆款福利:会计继续教育提分秘籍系列免费直播
112人预约
点此参加

下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是

来源: 会计继续教育 发布时间:2017-02-19

题目下列关于内部控制审计与财务报表审计的表述错误的是请注意与下面会计继续教育题目有着相似或相关知识点, 注册会计师基于统一的风险评估为财务报表审计和内部控制审计制定整合的审计计划具体而言财务报表审计与内部; 在整合审计的情况下注册会计师注册会计师可以编制套整合的审计工作底稿将内部控制审计和财务报表审计的整合。

下列关于内部控制审计和财务报表审计的有机整合表述错误的是

学习时建议同时掌以下几题,下列说法中不正确的是。

同时符合以下哪些条件时注册会计师应当对财务报告内部控制出具无保留意见的内部控制审计报告。

在整合审计中注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试以同时实现以下哪些目标。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

2024年会计继续教育

考试报名审核系统
一级建造师考生必刷题库

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

历年真题

免费课程

建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
建设工程经济 免费试听
相关阅读
相关答疑
相关课程
热门资讯
相关专题
相关类别
热门网校

代金券领取

免费试听

在线咨询

电话咨询

咨询电话 17136416656

微信咨询

置顶
关闭