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组织的政策和程序是整个内部控制系统的一部分由政策和程序组成的控制系统是
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-12
题目根据专业实务框架评估内部控制系统充分性的主要 目的是确定请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 对大型组织的控制系统的最近的研究表明内部控制系统是由几个控制子系统组成下面哪 个子系统是高级管理层特; 内部审计职能是组织内部控制综合系统的一部分经营审计的控制重点是。
组织的政策和程序是整个内部控制系统的一部分由政策和程序组成的控制系统是
学习时建议同时掌以下几题,组织的控制系统由管辖组织各层次经营的各种部分构成其中一部分产生于高级管理 层而其他的部分则可能由各部。
为了确定活动范围审计人员首先对内部控制系统进行初步评价一旦初步评价的结论表明内部控制不恰当 接下来应。
根据IIA标准内部审计师审核内部控制系统的效果的目标是要确定。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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