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下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是
来源: 审计学
发布时间:2017-02-18
题目下列对获取审计证据的审计程序的表述中正确的是请注意与下面审计学题目有着相似或相关知识点, 下列有关审计证据的可靠性的说法不正确的有; 了解被审计单位的内部控制是识别和评估重大错报风险设计和实施进一步审计程序的基础。
下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是
学习时建议同时掌以下几题,简述内部控制相关的审计程序。
了解被审计单位存货与仓储循环的内部控制是识别和评估重大错报风险设计和实施进一步审计程序的基础。
在评价审计结果时注册会计师确定的重要性和审计风险如与计划审计工作时评估的重要性和审计风险不一致注册会。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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