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根据内部控制审核指导意见注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内容控制进行审核其发表审核意
来源: 注册会计师
发布时间:2017-03-01
题目根据内部控制审核指导意见注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审核其发表审核意请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, C注册会计师在ABC会计师事务所承担内部控制审核的工作底稿复核职责在2005年度承办的内部控制审核业; C注册会计师在ABC会计师事务所承担内部控制审核的工作底稿复核职责在2005年度承办的内部控制审核业。
根据内部控制审核指导意见注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内容控制进行审核其发表审核意
学习时建议同时掌以下几题,对D公司内部控制审核的范围限于特定日期与会计报表相关的内部控制如果该特定日期是某期中结束日注册会计师。
对D公司内部控制审核的范围限于特定日期与会计报表相关的内部控制如果该特定日期是某期中结束日注册会计师。
ABC会计师事务所接受X股份有限公司的委托对其2006年12月31日的与会计报表相关的内部控制进行审。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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