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A会计师事务所拟对XY上市公司进行会计报表审计项目经理编写审计计划时考虑对与会计报表相关的内部控制有
来源: 注册会计师
发布时间:2017-03-01
题目 A会计师事务所拟对XY上市公司进行会计报表审计项目经理编写审计计划时考虑对与会计报表相关的内部控制请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 在执行小规模企业会计报表审计业务时根据在执行小规模企业会计报表审计业务时根据独立审计实务公告小规模企; 在执行小规模企业会计报表审计业务时根据独立审计实务公告规模企业审计的特殊考虑的要求注册会计师无需对相。
A会计师事务所拟对XY上市公司进行会计报表审计项目经理编写审计计划时考虑对与会计报表相关的内部控制有
学习时建议同时掌以下几题,在执行小规模企业会计报表审计业务时根据独立审计实务公告小规模企业审计的特殊考虑的要求注册会计师无需对。
H公司是一家工业制造性企业拥有大量的存货内部控制较完善A注册会计师是H公司2005年度会计报表审计的。
在执行会计报表审计业务时注册会计师经常需要考虑被审计单位的与会计报表重要项目相关的内部控制会计。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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