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下列各项措施中审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是
来源: 中级审计师
发布时间:2017-02-22
题目在销售与收款业务循环内部控制中发送商品与记账职责相互分离主要是为了防止请注意与下面中级审计师题目有着相似或相关知识点, 以下各项中预防被审计单位员工贪污挪用资金的最有效措施是; 以下各项控制措施中预防员工贪污挪用销售款最有效的方法是。
下列各项措施中审计人员认为能够有效预防客户所付款项被贪污并通过篡改记录加以掩饰的是
学习时建议同时掌以下几题,审计人员运用抽样方法对应付款项期末余额的真实性进行核实决定样本量大小的因素有。
为查找资产负债表日未人账的应付款项审计人员可实施的审计程序有。
销售与收款业务循环所使用的凭证和记录有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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