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在某个人负责以下哪项工作时会出现现金收取系统中的内部控制薄弱环节
来源: 内审员考试
发布时间:2018-08-01
题目跟踪审计发现审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节首席审计执行官就此事与高层管理人员进行讨论获悉请注意与下面内审员考试题目有着相似或相关知识点, 跟踪审计发现审计业务客户没有纠正严重的内部控制薄弱环节首席审计执行官就此事与高层管理人员进行讨论获悉; 以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生。
在某个人负责以下哪项工作时会出现现金收取系统中的内部控制薄弱环节
学习时建议同时掌以下几题,以下哪项是对内部审计师在组织现存的风险管理控制以及治理过程审核目标的最佳描述。
内部审计师的工作底稿的主要目标是。
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理控制与治理过程充分性目标的最佳描述。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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