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在对银行审计的过程中某审计人员发现一贷款官员批准向基本企业集团所属的各独立组织发放贷款这违 反了常规

来源: 国际内审师 发布时间:2018-11-13

题目在对银行审计的过程中内部审计师发现贷款官员批准向某企业集团所属的各独立机构发放贷款这违 反了常规政策请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 在对某银行的审计中内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款 这违反了常规; 在确定某金融机构是否一直在为追求短期利润目标而进行 高风险贷款方面以下哪种审计程序提供的信息量是最少。

在对银行审计的过程中某审计人员发现一贷款官员批准向基本企业集团所属的各独立组织发放贷款这违 反了常规

学习时建议同时掌以下几题,以下哪项控制程序最不能有效地防止出现向伪造的供应商发出定单的舞弊行为。

以下各项控制程序中哪项最不能有效地防止出现向伪造的供货商发出定单的舞弊行为。

以下是某家银行的审计结果内部审计师在审计报告中包括了以下审计发现 春天街分行有大量的不良拖欠贷款且这。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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