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某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职
来源: 内审员考试
发布时间:2017-02-22
题目根据标准以下哪项内容是对应有的职业审慎的最佳阐述请注意与下面内审员考试题目有着相似或相关知识点, 内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金并对现金进行控制该内部审计师在此之前与这位职员共事了; 内部审计师观察到负责应收款项的职员能接触现金并能对现金进行控制审计师在此之前与这位职员共事了许多年并。
某内部审计师所从事的确认业务是对某百货商店的现金部门进行了审计以下哪项活动被认为该审计师缺乏应有的职
学习时建议同时掌以下几题,在供应商的批发折扣店进行经营审计时某内部审计师称赞了免费提供给优惠客户的有该公司商品插图的日历该店经。
某注册内部审计师所从事的确认业务是审核百货公司的现金职能以下哪项活动被认为缺乏应有的职业谨慎。
内部审计师怀疑财务报表可能存在潜在的误报情形但缺乏可靠证据内部审计师采取以下哪项行为将会违背应有的职。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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