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在对L公司与固定资产相关的2013年度内部控制进行了解测试后A注册会计师根据掌握的情况形成的以下专业
来源: 注册会计师
发布时间:2016-02-10
题目下列有关进一步审计程序的说法中不正确的是请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后A注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有; 针对特别风险控制注册会计师的以下做法中错误的是。
在对L公司与固定资产相关的2013年度内部控制进行了解测试后A注册会计师根据掌握的情况形成的以下专业
学习时建议同时掌以下几题,ABC会计师事务所接受委托负责审计上市公司甲银行2016年度财务报表并委派A注册会计师担任审计项目合。
下列风险评估程序中注册会计师的做法不正确的有。
下列风险评估程序中注册会计师的做法不正确的有。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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