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下列各项中注册会计师为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是
来源: 注册会计师
发布时间:2016-02-10
题目注册会计师在期中实施进一步审计程序获取的审计证据存在局限性下列说法中不恰当的是请注意与下面注册会计师题目有着相似或相关知识点, 注册会计师在对被审计单位财务报表审计中对资产类账户余额实施相关审计抽样从而获取充分适当的审计证据下列; 下列有关期中实施进一步审计程序的说法中错误的是。
下列各项中注册会计师为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是
学习时建议同时掌以下几题,下列关于注册会计师评价审计证据的充分性和适当性的说法中不恰当的是。
下列关于注册会计师评价审计证据的充分性和适当性的说法中不正确的是。
下列有关审计抽样的说法中不正确的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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