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独立审计是我国审计监督的一项重要原则审计的独立性具体表现在

来源: 银行信贷 发布时间:2021-05-06

题目内部审计机构和人员应保持不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执 行请注意与下面银行信贷题目有着相似或相关知识点, 中国内部审计准则是中国内部审计工作规范体系的重要组成部分由内部审计基本准则内 部审计具体标准内部审计; 项目审计计划是对具体审计项目实施的所做的综合安排。

独立审计是我国审计监督的一项重要原则审计的独立性具体表现在

学习时建议同时掌以下几题,审计署关于内部审计工作的规定规定内部审计人员在办理审计事项时除应当严格遵 守内部审计职业规范忠于职守。

审计计划一般包括内部审计具体准则第1号——审计计划。

审计工作底稿应当围绕审计方案的实施情况来记录内部审计人员对每一具体审计事项审计 完成后应有审计结论并。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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