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内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动它通过审查和评价经营活动及内部控制的来促进组织目标
来源: 政工
发布时间:2017-02-19
题目风险管理是组织的基本要素内部审计人员对风险管理的审查和评价是内部控制审计的基本内容之一请注意与下面政工题目有着相似或相关知识点, 审计结论是根据对被审计单位经营活动和内部控制所作的评价; 内部审计机构和人员应保持独立性和客观性不得负责被审计单位经营活动和内部控制的。
内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动它通过审查和评价经营活动及内部控制的来促进组织目标
学习时建议同时掌以下几题,内部审计机构和人员应保持独立性和客观性被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施审计程序后就被审计单位经营活动和内部控制的适当性。
是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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