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所谓内部控制的适当性是指
来源: 政工
发布时间:2017-02-19
题目审计报告是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施审计程序后就被审计单位经营活动和内部控制的适当性请注意与下面政工题目有着相似或相关知识点, 内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动它通过审查和评价经营活动及内部控制的来促进组织目标; 如何对内部控制制度进行审计。
所谓内部控制的适当性是指
学习时建议同时掌以下几题,内部审计人员在了解被审计单位的内部控制后实施符合性测试的范围是。
是指内部审计人员未能发现被审计单位经营活动及内部控制中存在的重大差异或缺陷而做出不恰当审计结论的可能。
内部控制制度的有效性程度关键取决于执行内部控制制度的。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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