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注册会计师通常实施哪些风险评估程序以获取有关控制设计和执行的审计证据
来源: 审计学
发布时间:2017-02-18
题目下列对获取审计证据的审计程序的表述中正确的是请注意与下面审计学题目有着相似或相关知识点, 下列关于检查风险的说法正确的有; 注册会计师在了解被审计单位重要的内部控制时不应实施的程序是。
注册会计师通常实施哪些风险评估程序以获取有关控制设计和执行的审计证据
学习时建议同时掌以下几题,在评价审计结果时注册会计师确定的重要性和审计风险如与计划审计工作时评估的重要性和审计风险不一致注册会。
注册会计师在执行审计业务当中可以单独运用哪些审计程序获取审计证据。
下列关于注册会计师评价审计证据的充分性和适当性的说法中错误的是。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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