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内部审计师的多数工作都涉及审计证据的收集合同的复印件而不是原件是哪类审计证据的实例
来源: 经营分析与信息技术
发布时间:2017-02-19
题目收货和验货所得到的数据是新的制造系统的关键点必须和订单及计划入库单核对会计部门一直要求在收到供应商发请注意与下面经营分析与信息技术题目有着相似或相关知识点, 内部审计师的大量工作是积累审计业务信息; 在法律诉讼中以下哪项内容可称为可靠的证据。
内部审计师的多数工作都涉及审计证据的收集合同的复印件而不是原件是哪类审计证据的实例
学习时建议同时掌以下几题,在与库存管理人员的面谈中内部审计师了解到销售人员经常未经销售副总经理批准就订货而且详细测试也表明备品。
以下那种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性。
最近一些年来哪两个因素改变了内部审计人员和外部审计人员的关系使得内部审计人员成为外部审计人员的工作伙。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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