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以下那种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性
来源: 经营分析与信息技术
发布时间:2017-02-19
题目内部审计师的多数工作都涉及审计证据的收集合同的复印件而不是原件是哪类审计证据的实例请注意与下面经营分析与信息技术题目有着相似或相关知识点, 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计为了评估采购交易的效率审计师决定计算抽样产品的经济订货; 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计为了评估采购交易的效率审计师决定计算抽样产品的经济订货。
以下那种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性
学习时建议同时掌以下几题,以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估。
在评价资源使用的效果和效率时内部审计师对以下哪项负有责任。
某内部审计小组最近完成的审计业务对有关公司机动车使用是否符合公司出租与采购政策作出了评价审计报告表明。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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