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注册会计师在了解被审计单位内部控制时可以采用的程序包括

来源: 农村信用社考试 发布时间:2017-02-22

题目中国注册会计师审计准则第1211号——了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险作为专门规范风险评估的请注意与下面农村信用社考试题目有着相似或相关知识点, 注册会计师编写管理建议书的主要目的是; 注册会计师可以选择通过会计系统的交易来获得对内部控制的设计和执行情况的了解这种做法被称为。

注册会计师在了解被审计单位内部控制时可以采用的程序包括

学习时建议同时掌以下几题,指注册会计师在进行审计工作中针对审计过程中注意到的可能导致被审计单位会计报表重大错报或漏报的内部控制。

下列有关注册会计师对控制测试时间的考虑中错误的是[]。

在终结审计之前对于控制风险的最终评估水平如与初步评估的结论不一致注册会计师应该。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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