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行为研究表明审计师在内部控制评价基础上决定所需样本规模时意见往往是不 一致的即使在审计师对控制评价看

来源: 国际内审师 发布时间:2018-11-13

题目内部审计师在审计抽样环境中运用精确度的概念在这种环境下精确度是指请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 内部审计师已完成对公司活动的审计准备出具审计报告不过业务客户反对 内部审计师的结论内部审计师应该; 一个给定样本的规模是总体特征和审计师决策的共同结果在其他同等条件下 样本规模将。

行为研究表明审计师在内部控制评价基础上决定所需样本规模时意见往往是不 一致的即使在审计师对控制评价看

学习时建议同时掌以下几题,内部审计师通常在审计报告中陈述审计事实的同时表述审计意见职业关注要求 内部审计师的意见应该。

某内部审计师运用通用审计软件从组织中一年的银行账户中挑选有代表性的统计 样本内部审计师证实了样本中的。

以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的 Ⅰ内部审计师对内部控制负责 Ⅱ内部审计师对监督内部控制负责 Ⅲ。

相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。

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