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评价被审计单位有一个良好的银行存款内部控制时企业应该做到什么
来源: 审计学
发布时间:2017-02-18
题目内部控制的健全性评价是指针对被审计单位实行的内部控制本身是否完善所进行的测试与评价内部控制的健全性测请注意与下面审计学题目有着相似或相关知识点, 函证银行存款余额注册会计师主要是为了证实; 审计人员应如何了解测试及评价小型被审计单位的内部控制。
评价被审计单位有一个良好的银行存款内部控制时企业应该做到什么
学习时建议同时掌以下几题,审计人员评价内部控制的目的是什么。
为什么即使经控制测试认定被审计单位有健全有效的内部控制审计人员也不能完全省略实质性程序。
为了做到银行存款在财务报表上的正确截止审计人员应当要求被审计单位编制会计分录调整的未达帐项包括。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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