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内部审计师应关注舞弊的可能性如果
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-13
题目关于舞弊的检查根据国际内部审计师协会的专业实务框架每个内部审计师胜任 水平的程度是哪一项请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 内部审计师定期评价控制以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述; 内部审计师定期评价控制以下哪项是由内部审计师所认 可的对控制概念的最佳描述。
内部审计师应关注舞弊的可能性如果
学习时建议同时掌以下几题,内部审计师可以。
内部审计师最有可能在何时向业务客户出示工作底稿。
管理层对公司某部门最近一段时间开支增加利润下降的现象表示关注并已要求内部审计部门对该部 门开展经营审。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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