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为恰当地控制工作底稿内部审计师不应
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-13
题目工作底稿记录了内部审计师所从事的工作内部审计师应该请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 在对工作底稿审核时内部审计管理人员发现内部审计师的业务观察不能与辅助 性文件恰当的相互对照该管理人员; 公司仓库最近不幸遭遇火灾损失了大部分存货管理人员正在填写保险索赔 其中需要使用内部审计师的工作底稿来。
为恰当地控制工作底稿内部审计师不应
学习时建议同时掌以下几题,以下哪项有关内部审计师与外部审计师之间的关系的表述是不准确的。
内部审计师观察到负责应收款项的职员能实地接触现金并对现金进行控制审 计师在此之前与这位职员共事了许多。
以下哪项行动违反工作底稿的保密性概念内部审计师。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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