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在对工作底稿审核时内部审计管理人员发现内部审计师的业务观察不能与辅助 性文件恰当的相互对照该管理人员
来源: 国际内审师
发布时间:2018-11-13
题目管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答是并声明所有列 示的要求及控制活动都是他们程序的请注意与下面国际内审师题目有着相似或相关知识点, 内部审计师的工作底稿的相当部分致力于相关业务领域得出的结论在某些情形 下内部审计管理人员可能不同意这; 某政府承包商的审计师发现了舞弊活动该公司有 专门调查舞弊的部门审计师与高层管理人员和舞弊专门调查 部。
在对工作底稿审核时内部审计管理人员发现内部审计师的业务观察不能与辅助 性文件恰当的相互对照该管理人员
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