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硬件控制对审计师的重要性在于它们
来源: 经营分析与信息技术
发布时间:2017-02-19
题目以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估请注意与下面经营分析与信息技术题目有着相似或相关知识点, 内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查在与一些审计职员的面谈中审查小组了解到; 在计划某终端用户计算应用且程序进行审查时内部审计师选择将总的控制环境包括在审查范围之内审计师最有可能。
硬件控制对审计师的重要性在于它们
学习时建议同时掌以下几题,内部审计的独特之处在于其业务范围涵盖组织的各个领域因此每位内部审计师不可能在可能审计到的所有领域具备。
在组建小组调查公司是否可能采纳作业成本制时在小组中包括一名内部审计师的最佳理由是审计师拥有以下哪方面。
公司内部审计部门已初步断定公司内部的一个重要部门存在不当会计做法.此后公司总裁指示首席审计执行官停止。
相同的知识点,可以不同方式出题,建议一起学习掌握。
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